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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002799
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167741
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.354.818

Retención DNCP
₲ 8.818
Retención IVA
₲ 68.182
Retención Renta
₲ 68.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MEGAPAR INGENIERIA S.A.
RUC
80075645-2
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
LP-11001-19-173092
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.881.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.881.425

Datos de la Licitación

ID de Licitación
363442
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de equipos y sistemas
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional