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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002003
Monto de la Factura
₲ 8.325.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166152
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2015
Fecha de la Transferencia
11-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.916.924

Retención DNCP
₲ 29.667
Retención IVA
₲ 227.045
Retención Renta
₲ 151.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHEMTEC S.A.E.
RUC
80021382-3
Número de Contrato
007/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23022-15-107563
Monto Contrato
₲ 233.420.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.978.919
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.978.919

Datos de la Licitación

ID de Licitación
293920
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ABONOS, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y HERBICIDAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta