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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000300
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83775
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2018
Fecha de la Transferencia
18-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.819

Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 181.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSÈ CARLOS GOROSTIAGA MATIAUDA
RUC
794439-0
Número de Contrato
071-17
Código de Contratación (CC)
LP-23023-18-153175
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.696.374
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.696.374

Datos de la Licitación

ID de Licitación
332006
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE ESPECIALISTAS EN INFRAESTRUCTURA, FISCALES Y SUPERVISORES DE OBRAS
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH