Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000134
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 8.500.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            35889
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            27-03-2018
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            07-05-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            08-05-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 8.083.346
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 30.291
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 231.818
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 154.545
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            VIVIANA MABEL BARRIOS LALOUX
        
                                    RUC
                            
            1194693-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            072-17
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-23023-18-153156
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 204.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 184.608.570
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 184.608.570
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            332006
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONTRATACION DE ESPECIALISTAS EN INFRAESTRUCTURA, FISCALES Y SUPERVISORES DE OBRAS
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            UOC MUVH
        