Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009746
Monto de la Factura
₲ 32.983.990
Nro. Solicitud de Transferencia
111931
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
17-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.039.435
Retención DNCP
₲ 145.429
Retención IVA
₲ 899.563
Retención Renta
₲ 899.563
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
001-18
Código de Contratación (CC)
LP-23023-18-154877
Monto Contrato
₲ 1.021.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 843.265.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 843.265.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333623
Nombre de la Licitación
Servicio de impresión y copiado con provisión de impresoras en comodato
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH