Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004545
Monto de la Factura
₲ 19.411.220
Nro. Solicitud de Transferencia
33977
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2021
Fecha de la Transferencia
26-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.283.957
Retención DNCP
₲ 68.469
Retención IVA
₲ 529.397
Retención Renta
₲ 529.397
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
001-18
Código de Contratación (CC)
LP-23023-18-154877
Monto Contrato
₲ 1.021.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 843.265.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 843.265.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333623
Nombre de la Licitación
Servicio de impresión y copiado con provisión de impresoras en comodato
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH