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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010657
Monto de la Factura
₲ 9.535.500
Nro. Solicitud de Transferencia
109009
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
02-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.504.973

Retención DNCP
₲ 33.634
Retención IVA
₲ 260.059
Retención Renta
₲ 260.059
Multa
₲ 476.775

Datos del Contrato

Proveedor
AGB CONSTRUCTORA S.A.
RUC
80001342-5
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
LP-23023-18-167967
Monto Contrato
₲ 3.001.334.475
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.732.319.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.680.030.384

Datos de la Licitación

ID de Licitación
353199
Nombre de la Licitación
Mantenimiento del edificio central
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH