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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000724
Monto de la Factura
₲ 14.343.336
Nro. Solicitud de Transferencia
91950
Fecha Solicitud de Transferencia
17-07-2019
Fecha de la Transferencia
23-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.502.317

Retención DNCP
₲ 50.593
Retención IVA
₲ 391.182
Retención Renta
₲ 391.182
Multa
₲ 2.008.062

Datos del Contrato

Proveedor
RUTH CARMEN CAROLINA BAEZ GODOY
RUC
1162523-6
Número de Contrato
024-18
Código de Contratación (CC)
LP-23023-18-158564
Monto Contrato
₲ 543.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 489.670.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 489.670.042

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346056
Nombre de la Licitación
Servicio de Fiscalización de obras y trabajos sociales en el Marco del Proyecto CHE TAPYI - QUINTA ETAPA
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Proyecto Che Tapyi