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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0062449
Monto de la Factura
₲ 3.785.600
Nro. Solicitud de Transferencia
134936
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2020
Fecha de la Transferencia
12-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.609.371

Retención DNCP
₲ 13.989
Retención IVA
₲ 54.080
Retención Renta
₲ 108.160
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
26/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-179370
Monto Contrato
₲ 26.499.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.242.169
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.242.169

Datos de la Licitación

ID de Licitación
364465
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PLURIANUAL - HOSPITAL DE TRAUMA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma