Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036956
Monto de la Factura
₲ 16.532.410
Nro. Solicitud de Transferencia
21059
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2022
Fecha de la Transferencia
18-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.572.328
Retención DNCP
₲ 58.314
Retención IVA
₲ 450.884
Retención Renta
₲ 450.884
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DYSA HEALTHCARE S.A.
RUC
80013820-1
Número de Contrato
434-19
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-185257
Monto Contrato
₲ 1.396.510.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 603.075.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 603.075.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350822
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS DE LA MARCA BAUMER
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
