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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0076436
Monto de la Factura
₲ 173.250
Nro. Solicitud de Transferencia
70873
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 163.189

Retención DNCP
₲ 611
Retención IVA
₲ 4.725
Retención Renta
₲ 4.725
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
345
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-181885
Monto Contrato
₲ 70.703.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.612.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.612.019

Datos de la Licitación

ID de Licitación
347918
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 10/18 PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)