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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0002683
Monto de la Factura
₲ 4.651.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64503
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.380.905

Retención DNCP
₲ 16.405
Retención IVA
₲ 126.845
Retención Renta
₲ 126.845
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
012
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-168238
Monto Contrato
₲ 1.808.721.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 554.852.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 554.852.626

Datos de la Licitación

ID de Licitación
350948
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE LA MARCA VARIAN DEL INCAN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)