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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0003141
Monto de la Factura
₲ 32.798.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129516
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
07-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.893.331

Retención DNCP
₲ 115.687
Retención IVA
₲ 894.491
Retención Renta
₲ 894.491
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
012
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-168238
Monto Contrato
₲ 1.808.721.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 554.852.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 554.852.626

Datos de la Licitación

ID de Licitación
350948
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE LA MARCA VARIAN DEL INCAN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)