Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001096
Monto de la Factura
₲ 154.483.240
Nro. Solicitud de Transferencia
167646
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
07-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.511.977
Retención DNCP
₲ 544.905
Retención IVA
₲ 4.213.179
Retención Renta
₲ 4.213.179
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
340/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-180369
Monto Contrato
₲ 21.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.739.472.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.739.472.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350029
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
