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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001840
Monto de la Factura
₲ 26.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71932
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2023
Fecha de la Transferencia
08-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.017.588

Retención DNCP
₲ 93.684
Retención IVA
₲ 724.364
Retención Renta
₲ 724.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
460-19
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-185554
Monto Contrato
₲ 326.604.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 281.484.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 281.484.560

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366592
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REGIONES SANITARIAS DEPENDIENTES DE NIVEL CENTRAL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)