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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000159
Monto de la Factura
₲ 396.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48853
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2021
Fecha de la Transferencia
08-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 373.003.200

Retención DNCP
₲ 1.396.800
Retención IVA
₲ 10.800.000
Retención Renta
₲ 10.800.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
05/19
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-176252
Monto Contrato
₲ 7.128.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.714.057.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.714.057.600

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355589
Nombre de la Licitación
LPN 01/2019 Contratación del Servicio de Limpieza Integral del Edificio del Hospital Nacional de Itauguá - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional