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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000167
Monto de la Factura
₲ 39.183.851
Nro. Solicitud de Transferencia
167350
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
14-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.205.794

Retención DNCP
₲ 545.317
Retención IVA
₲ 4.216.370
Retención Renta
₲ 4.216.370
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO UNIVERSITARIO
RUC
80104163-5
Número de Contrato
24/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-185301
Monto Contrato
₲ 7.079.058.474
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.081.848.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.081.848.482

Datos de la Licitación

ID de Licitación
360930
Nombre de la Licitación
Culminación de la Construcción de Planta de Tratamiento y de Redes Colectoras de Desague Cloacal para la Ciudad de Iturbe Dpto de Guaira
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto de Construcción y Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico en Pequeñas Comunidades Rurales e Indígenas del País SENASA-FOCEM