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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000142
Monto de la Factura
₲ 30.366.627
Nro. Solicitud de Transferencia
126671
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.877.382

Retención DNCP
₲ 880.061
Retención IVA
₲ 6.804.592
Retención Renta
₲ 6.804.592
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO UNIVERSITARIO
RUC
80104163-5
Número de Contrato
24/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-185301
Monto Contrato
₲ 7.079.058.474
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.195.150.147
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.195.150.147

Datos de la Licitación

ID de Licitación
360930
Nombre de la Licitación
Culminación de la Construcción de Planta de Tratamiento y de Redes Colectoras de Desague Cloacal para la Ciudad de Iturbe Dpto de Guaira
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto de Construcción y Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico en Pequeñas Comunidades Rurales e Indígenas del País SENASA-FOCEM