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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0012720
Monto de la Factura
₲ 530.247.200
Nro. Solicitud de Transferencia
219260
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
13-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 494.653.152

Retención DNCP
₲ 1.851.045
Retención IVA
₲ 14.461.287
Retención Renta
₲ 19.281.716
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BIOANALISIS SRL
RUC
80024150-9
Número de Contrato
61/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-170977
Monto Contrato
₲ 40.983.385.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.557.151.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.557.151.310

Datos de la Licitación

ID de Licitación
348916
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA COBERTURA DE 24 MESES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)