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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004385
Monto de la Factura
₲ 13.494.820
Nro. Solicitud de Transferencia
116029
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2020
Fecha de la Transferencia
02-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.855.925

Retención DNCP
₲ 49.711
Retención IVA
₲ 204.822
Retención Renta
₲ 384.362
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
21/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-179350
Monto Contrato
₲ 897.703.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 855.481.941
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 855.481.941

Datos de la Licitación

ID de Licitación
364465
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PLURIANUAL - HOSPITAL DE TRAUMA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma