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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004015
Monto de la Factura
₲ 1.489.570
Nro. Solicitud de Transferencia
33399
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2020
Fecha de la Transferencia
25-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.420.227

Retención DNCP
₲ 5.504
Retención IVA
₲ 21.280
Retención Renta
₲ 42.559
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
21/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-179350
Monto Contrato
₲ 897.703.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 855.481.941
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 855.481.941

Datos de la Licitación

ID de Licitación
364465
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PLURIANUAL - HOSPITAL DE TRAUMA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma