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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0079296
Monto de la Factura
₲ 168.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100622
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2022
Fecha de la Transferencia
28-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 158.243.782

Retención DNCP
₲ 592.582
Retención IVA
₲ 4.581.818
Retención Renta
₲ 4.581.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
399
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-184733
Monto Contrato
₲ 1.008.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 949.462.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 949.462.692

Datos de la Licitación

ID de Licitación
356971
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA CVE Nº 10 Y OTROS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)