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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0074852
Monto de la Factura
₲ 1.081.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113519
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2019
Fecha de la Transferencia
02-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.044.453.010

Retención DNCP
₲ 4.194.590
Retención IVA
Retención Renta
₲ 32.432.400
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-169551
Monto Contrato
₲ 42.768.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.015.002.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.015.002.556

Datos de la Licitación

ID de Licitación
349029
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CUBRIR NECESIDADES DEL PND
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)