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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0003017
Monto de la Factura
₲ 5.487.200
Nro. Solicitud de Transferencia
185404
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.168.543

Retención DNCP
₲ 19.355
Retención IVA
₲ 149.651
Retención Renta
₲ 149.651
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MLT PHARMA S.R.L.
RUC
80025474-0
Número de Contrato
236
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-179018
Monto Contrato
₲ 4.139.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.640.414.393
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.640.414.393

Datos de la Licitación

ID de Licitación
350349
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS Y NO ADQUIRIDOS EN LA LPN N° 25/18 PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)