Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002319
Monto de la Factura
₲ 45.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5995
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2022
Fecha de la Transferencia
02-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.442.231
Retención DNCP
₲ 159.256
Retención IVA
₲ 1.231.364
Retención Renta
₲ 1.231.364
Multa
₲ 85.785
Datos del Contrato
Proveedor
MLT PHARMA S.R.L.
RUC
80025474-0
Número de Contrato
236
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-179018
Monto Contrato
₲ 4.139.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.640.414.393
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.640.414.393
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350349
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS Y NO ADQUIRIDOS EN LA LPN N° 25/18 PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)