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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-020-0021055
Monto de la Factura
₲ 374.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82530
Fecha Solicitud de Transferencia
16-07-2021
Fecha de la Transferencia
22-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 356.799.168

Retención DNCP
₲ 1.382.832
Retención IVA
₲ 5.346.000
Retención Renta
₲ 10.692.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
536
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-186018
Monto Contrato
₲ 10.504.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.720.744.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.720.744.217

Datos de la Licitación

ID de Licitación
370019
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INDURSULFASA PARA EL PROGRAMA DE ATENCION A ENFERMEDADES LISOSOMALES(PAIPEL)-MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)