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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005059
Monto de la Factura
₲ 13.796.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55762
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2022
Fecha de la Transferencia
24-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.104.097

Retención DNCP
₲ 50.980
Retención IVA
₲ 197.086
Retención Renta
₲ 394.171
Multa
₲ 49.666

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
281
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-183094
Monto Contrato
₲ 675.917.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 641.256.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 641.256.453

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365674
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)