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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003885
Monto de la Factura
₲ 138.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173192
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
11-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.781.044

Retención DNCP
₲ 486.764
Retención IVA
₲ 3.763.636
Retención Renta
₲ 3.763.636
Multa
₲ 3.204.920

Datos del Contrato

Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-169829
Monto Contrato
₲ 2.484.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.336.542.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.336.542.432

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355345
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad y Vigilancia
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu