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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002724
Monto de la Factura
₲ 1.988.200
Nro. Solicitud de Transferencia
185509
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.980.654

Retención DNCP
₲ 7.347
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 199

Datos del Contrato

Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
290
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-180905
Monto Contrato
₲ 68.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.421.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.421.183

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365674
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)