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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0002545
Monto de la Factura
₲ 2.559.208.366
Nro. Solicitud de Transferencia
107105
Fecha Solicitud de Transferencia
11-09-2020
Fecha de la Transferencia
15-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.410.588.156

Retención DNCP
₲ 9.027.026
Retención IVA
₲ 69.796.592
Retención Renta
₲ 69.796.592
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
432
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-185552
Monto Contrato
₲ 12.796.041.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.052.940.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.052.940.780

Datos de la Licitación

ID de Licitación
359409
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPO ACELERADOR LINEAL DE ALTA ENERGIA PARA USO CLINICO DEL INCAN - MSP BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)