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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0003127
Monto de la Factura
₲ 5.413.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108899
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2022
Fecha de la Transferencia
04-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.161.012

Retención DNCP
₲ 20.002
Retención IVA
₲ 77.329
Retención Renta
₲ 154.657
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
289
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-181160
Monto Contrato
₲ 9.168.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.358.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.358.155

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365674
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)