Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0000872
Monto de la Factura
₲ 12.787.500
Nro. Solicitud de Transferencia
151747
Fecha Solicitud de Transferencia
15-11-2021
Fecha de la Transferencia
18-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.044.895
Retención DNCP
₲ 45.105
Retención IVA
₲ 348.750
Retención Renta
₲ 348.750
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-173031
Monto Contrato
₲ 2.701.044.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.511.436.177
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.510.717.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346295
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 51/17
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
