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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-027-0000219
Monto de la Factura
₲ 4.897.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214055
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
10-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.612.617

Retención DNCP
₲ 17.273
Retención IVA
₲ 133.555
Retención Renta
₲ 133.555
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-173031
Monto Contrato
₲ 2.701.044.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.511.436.177
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.510.717.712

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346295
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 51/17
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)