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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0007317
Monto de la Factura
₲ 4.137.360
Nro. Solicitud de Transferencia
146607
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.005.969

Retención DNCP
₲ 15.047
Retención IVA
Retención Renta
₲ 116.344
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
296
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-181377
Monto Contrato
₲ 322.672.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 309.212.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 309.212.158

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365674
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)