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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000027
Monto de la Factura
₲ 121.419.693
Nro. Solicitud de Transferencia
39837
Fecha Solicitud de Transferencia
22-04-2021
Fecha de la Transferencia
10-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.368.521

Retención DNCP
₲ 428.280
Retención IVA
₲ 3.311.446
Retención Renta
₲ 3.311.446
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Consorcio Don Gregorio
RUC
80107333-2
Número de Contrato
137
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-176612
Monto Contrato
₲ 19.016.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.912.065.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.912.065.789

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357684
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA ADULTOS PARA ASUNCION, GRAN ASUNCION Y CNEL. OVIEDO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)