Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001719
Monto de la Factura
₲ 180.447.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82671
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2021
Fecha de la Transferencia
09-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 171.603.436
Retención DNCP
₲ 660.331
Retención IVA
₲ 3.077.581
Retención Renta
₲ 5.105.652
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-181170
Monto Contrato
₲ 1.178.913.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.109.218.551
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.109.218.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365358
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios para los Servicios dependientes de la Xma. Region Sanitaria - Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
10ma Región Sanitaria - ALTO PARANA