Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001639
Monto de la Factura
₲ 45.945.700
Nro. Solicitud de Transferencia
169671
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2020
Fecha de la Transferencia
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.776.103
Retención DNCP
₲ 169.332
Retención IVA
₲ 690.993
Retención Renta
₲ 1.309.272
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-181170
Monto Contrato
₲ 1.178.913.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.109.218.551
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.109.218.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365358
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios para los Servicios dependientes de la Xma. Region Sanitaria - Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
10ma Región Sanitaria - ALTO PARANA