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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0001612
Monto de la Factura
₲ 79.410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31465
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2020
Fecha de la Transferencia
25-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.713.275

Retención DNCP
₲ 293.439
Retención IVA
₲ 1.134.429
Retención Renta
₲ 2.268.857
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-181170
Monto Contrato
₲ 1.178.913.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.109.218.551
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.109.218.551

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365358
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios para los Servicios dependientes de la Xma. Region Sanitaria - Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
10ma Región Sanitaria - ALTO PARANA