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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015483
Monto de la Factura
₲ 41.763.188
Nro. Solicitud de Transferencia
190081
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.796.920

Retención DNCP
₲ 154.003
Retención IVA
₲ 621.522
Retención Renta
₲ 1.190.743
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRANOS Y ACEITES SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E NDUSTRIAL AGROPECUARIA
RUC
80048397-9
Número de Contrato
212
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-178803
Monto Contrato
₲ 501.158.256
Total Pagado por el Contrato
₲ 477.563.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 477.563.038

Datos de la Licitación

ID de Licitación
363902
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)