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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003253
Monto de la Factura
₲ 12.738.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190050
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.145.016

Retención DNCP
₲ 47.070
Retención IVA
₲ 181.971
Retención Renta
₲ 363.943
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TACK S.A.
RUC
80026333-2
Número de Contrato
301
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-181161
Monto Contrato
₲ 48.603.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.410.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.410.444

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365674
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)