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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0003741
Monto de la Factura
₲ 1.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68996
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2022
Fecha de la Transferencia
16-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.059.668

Retención DNCP
₲ 3.968
Retención IVA
₲ 30.682
Retención Renta
₲ 30.682
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
313
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-181724
Monto Contrato
₲ 54.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.988.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.988.497

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365674
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)