Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003094
Monto de la Factura
₲ 2.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97681
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2020
Fecha de la Transferencia
10-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.242.064
Retención DNCP
₲ 7.936
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
313
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-181724
Monto Contrato
₲ 54.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.988.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.988.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365674
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)