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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0048437
Monto de la Factura
₲ 4.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160242
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2021
Fecha de la Transferencia
30-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.558.928

Retención DNCP
₲ 17.072
Retención IVA
₲ 132.000
Retención Renta
₲ 132.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
238
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-179024
Monto Contrato
₲ 221.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.064.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.064.552

Datos de la Licitación

ID de Licitación
350349
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS Y NO ADQUIRIDOS EN LA LPN N° 25/18 PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)