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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004101
Monto de la Factura
₲ 5.971.600
Nro. Solicitud de Transferencia
64520
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2020
Fecha de la Transferencia
09-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.668.935

Retención DNCP
₲ 21.707
Retención IVA
₲ 113.122
Retención Renta
₲ 167.836
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
279
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-183137
Monto Contrato
₲ 182.712.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.791.286
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.791.286

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365674
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)