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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004814
Monto de la Factura
₲ 10.123.400
Nro. Solicitud de Transferencia
120816
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2021
Fecha de la Transferencia
06-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.603.400

Retención DNCP
₲ 36.698
Retención IVA
₲ 199.555
Retención Renta
₲ 283.747
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
279
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-183137
Monto Contrato
₲ 182.712.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.791.286
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.791.286

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365674
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)