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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002245
Monto de la Factura
₲ 4.175.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37170
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2020
Fecha de la Transferencia
07-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.937.096

Retención DNCP
₲ 14.793
Retención IVA
₲ 108.734
Retención Renta
₲ 114.377
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
381-19
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-182163
Monto Contrato
₲ 12.525.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.926.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.926.505

Datos de la Licitación

ID de Licitación
367157
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL GENERAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO-MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)