Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0002212
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 21.345.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            83150
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            24-07-2020
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            13-08-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            14-08-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 20.207.911
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 76.784
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 466.617
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 593.688
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
        
                                    RUC
                            
            4196345-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            06-2019
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-19-181257
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 366.615.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 336.921.915
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 336.921.915
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            365358
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisicion de Productos Alimenticios para los Servicios dependientes de la Xma. Region Sanitaria - Plurianual 
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            10ma Región Sanitaria - ALTO PARANA
        