Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002789
Monto de la Factura
₲ 794.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122549
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2021
Fecha de la Transferencia
08-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 791.199
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 2.801
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-177364
Monto Contrato
₲ 253.796.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.595.058
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.595.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364440
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer