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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0003423
Monto de la Factura
₲ 37.442.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90715
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
05-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.267.642

Retención DNCP
₲ 132.068
Retención IVA
₲ 1.021.145
Retención Renta
₲ 1.021.145
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
234
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-179026
Monto Contrato
₲ 393.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.969.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.969.432

Datos de la Licitación

ID de Licitación
350349
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS Y NO ADQUIRIDOS EN LA LPN N° 25/18 PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)