Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002777
Monto de la Factura
₲ 6.948.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135932
Fecha Solicitud de Transferencia
12-11-2020
Fecha de la Transferencia
14-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.544.511
Retención DNCP
₲ 24.507
Retención IVA
₲ 189.491
Retención Renta
₲ 189.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
234
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-179026
Monto Contrato
₲ 393.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.969.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.969.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350349
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS Y NO ADQUIRIDOS EN LA LPN N° 25/18 PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
